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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006225
Monto de la Factura
₲ 550.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21736
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.080.000

Retención DNCP
₲ 1.920.000
Retención IVA
₲ 15.000.000
Retención Renta
₲ 20.000.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-248536
Monto Contrato
₲ 3.724.691.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.561.979.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.979.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453739
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional