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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000588
Monto de la Factura
₲ 252.535
Nro. Solicitud de Transferencia
215008
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.387

Retención DNCP
₲ 918
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-24-245906
Monto Contrato
₲ 133.743.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.786.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.786.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444192
Nombre de la Licitación
ADQ. COLCHONES, SABANAS, TELAS Y UNIFORMES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional