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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018679
Monto de la Factura
₲ 221.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145498
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2017
Fecha de la Transferencia
31-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.547.375

Retención DNCP
₲ 788.989
Retención IVA
₲ 6.038.181
Retención Renta
₲ 4.025.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142638
Monto Contrato
₲ 7.127.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.454.046.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.449.913.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)