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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002608
Monto de la Factura
₲ 22.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169264
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.741.174

Retención DNCP
₲ 85.176
Retención IVA
₲ 325.929
Retención Renta
₲ 434.571
Multa
₲ 228.150

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
280
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116580
Monto Contrato
₲ 45.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.710.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.710.498

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277631
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS NUTRICIONALES E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA Y EL RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)