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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018860
Monto de la Factura
₲ 3.594.740
Nro. Solicitud de Transferencia
128928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.418.532

Retención DNCP
₲ 12.810
Retención IVA
₲ 98.039
Retención Renta
₲ 65.359
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154734
Monto Contrato
₲ 42.814.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.620.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.620.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas