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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002891
Monto de la Factura
₲ 42.542.730
Nro. Solicitud de Transferencia
78204
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.965.813

Retención DNCP
₲ 158.826
Retención IVA
₲ 607.753
Retención Renta
₲ 810.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153469
Monto Contrato
₲ 3.052.370.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.673.045.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.673.045.787

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERNDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3