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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000823
Monto de la Factura
₲ 357.631.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58289
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.547.026

Retención DNCP
₲ 1.576.828
Retención IVA
₲ 9.753.573
Retención Renta
₲ 9.753.573
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LP-12013-21-210441
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.823.136.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.136.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403172
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 106/2021 LPN/SBE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERIA, FONTANERIA, ELECTRICIDAD Y HERRAMIENTAS PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas