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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008712
Monto de la Factura
₲ 30.459.375
Nro. Solicitud de Transferencia
114530
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.730.786

Retención DNCP
₲ 119.401
Retención IVA
Retención Renta
₲ 609.188
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
24-2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143130
Monto Contrato
₲ 847.874.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.278.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 793.328.968

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - PLURIANUAL 2017, 2018 y 2019.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales