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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002282
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148592
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545

Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-177349
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.793.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.793.462

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos, Recreacionales, de Comunicacion y Cámara de Circuito Cerrado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2