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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005395
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23278
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396

Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190669
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.097.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.097.133

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379313
Nombre de la Licitación
Servicio de desinfección de oficinas para el Ministerio de Hacienda, en el marco de las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas