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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 22.077.792
Nro. Solicitud de Transferencia
40698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.776.206

Retención DNCP
₲ 77.874
Retención IVA
₲ 602.122
Retención Renta
₲ 602.122
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12014-22-220125
Monto Contrato
₲ 498.486.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.098.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.098.059

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409873
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CIUDAD MUJER, CENTROS REGIONALES Y ALBERGUES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer