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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024058
Monto de la Factura
₲ 23.275.966
Nro. Solicitud de Transferencia
65436
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.924.267

Retención DNCP
₲ 82.101
Retención IVA
₲ 634.799
Retención Renta
₲ 634.799
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-179396
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.769.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.401.082

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360419
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia