Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009111
Monto de la Factura
₲ 44.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80385
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.651.534
Retención DNCP
₲ 159.829
Retención IVA
₲ 1.223.182
Retención Renta
₲ 815.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18050100855130000
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-144954
Monto Contrato
₲ 464.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.739.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.739.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
