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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004025
Monto de la Factura
₲ 32.092.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.229.084

Retención DNCP
₲ 113.200
Retención IVA
₲ 875.258
Retención Renta
₲ 875.258
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-154029
Monto Contrato
₲ 656.601.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.093.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.093.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA DEL MSP y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)