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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042062
Monto de la Factura
₲ 4.166.211
Nro. Solicitud de Transferencia
95089
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.166.211

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-56024
Monto Contrato
₲ 156.450.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.633.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.633.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232953
Nombre de la Licitación
Aduisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2