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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000264
Monto de la Factura
₲ 43.421.196
Nro. Solicitud de Transferencia
128436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.861.318

Retención DNCP
₲ 153.158
Retención IVA
₲ 1.184.215
Retención Renta
₲ 1.184.215
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227398
Monto Contrato
₲ 348.027.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.615.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.615.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3