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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0003176
Monto de la Factura
₲ 56.293.450
Nro. Solicitud de Transferencia
31866
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.493.729

Retención DNCP
₲ 205.406
Retención IVA
₲ 1.006.124
Retención Renta
₲ 1.588.191
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-21-197383
Monto Contrato
₲ 468.299.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.564.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.564.569

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387835
Nombre de la Licitación
Alimentos para Personas del BIMI-Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2