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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001049
Monto de la Factura
₲ 20.287.100
Nro. Solicitud de Transferencia
143796
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.108.972

Retención DNCP
₲ 71.558
Retención IVA
₲ 553.285
Retención Renta
₲ 553.285
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12003-20-188577
Monto Contrato
₲ 231.591.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.670.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.670.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional