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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133491
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.064.455

Retención DNCP
₲ 26.455
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156450
Monto Contrato
₲ 213.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.841.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.841.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1