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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 8.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.648.449

Retención DNCP
₲ 28.641
Retención IVA
₲ 221.455
Retención Renta
₲ 221.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-156450
Monto Contrato
₲ 213.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.841.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.841.097

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y COMPUTACION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1