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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003741
Monto de la Factura
₲ 36.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85027
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.091.229

Retención DNCP
₲ 131.498
Retención IVA
₲ 1.006.364
Retención Renta
₲ 670.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-137714
Monto Contrato
₲ 38.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.860.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.860.771

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324162
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas