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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 6.934.565
Nro. Solicitud de Transferencia
189545
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.463.014

Retención DNCP
₲ 24.208
Retención IVA
₲ 189.125
Retención Renta
₲ 252.166
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244236
Monto Contrato
₲ 216.818.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.589.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.589.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
448484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2