Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 7.466.514
Nro. Solicitud de Transferencia
188093
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.958.791
Retención DNCP
₲ 26.065
Retención IVA
₲ 203.632
Retención Renta
₲ 271.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-244236
Monto Contrato
₲ 216.818.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.589.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.589.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2
