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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000083
Monto de la Factura
₲ 9.759.820
Nro. Solicitud de Transferencia
93680
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.104.669

Retención DNCP
₲ 34.071
Retención IVA
₲ 266.177
Retención Renta
₲ 354.903
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251638
Monto Contrato
₲ 269.878.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.174.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.174.116

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2