Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001273
Monto de la Factura
₲ 1.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92804
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.842.423
Retención DNCP
₲ 6.895
Retención IVA
₲ 53.864
Retención Renta
₲ 71.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252980
Monto Contrato
₲ 315.446.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.635.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.635.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
