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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76814
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.544

Retención DNCP
₲ 3.456
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-26-264293
Monto Contrato
₲ 158.706.045
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.573.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.573.301

Datos de la Licitación

ID de Licitación
477964
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2026
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3