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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000779
Monto de la Factura
₲ 21.543.000
Nro. de Orden de Pago
4414
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.487.001
IVA
₲ 1.958.455

Retención DNCP
₲ 76.771
Retención IVA
₲ 587.537
Retención Renta
₲ 391.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-88044
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.005.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.949.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266445
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia