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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002225
Monto de la Factura
₲ 4.660.000
Nro. de Orden de Pago
9187
Fecha de Orden de Pago
01-11-2013
Fecha Emisión Cheque
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.431.575
IVA
₲ 423.636

Retención DNCP
₲ 16.607
Retención IVA
₲ 127.091
Retención Renta
₲ 84.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CO-28005-13-77094
Monto Contrato
₲ 71.178.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.178.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.703.507

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254902
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado