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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-014501
Nro. de Timbrado
14827691
Monto de la Factura
₲ 29.499.473
Nro. de Orden de Pago
1500013157
Fecha de Orden de Pago
17-05-2021
Fecha Emisión Cheque
17-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.126.202
IVA
₲ 1.404.737

Retención DNCP
₲ 109.008
Retención IVA
₲ 421.421
Retención Renta
₲ 842.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
PR/PS N° 246/20
Código de Contratación (CC)
CO-25006-20-194277
Monto Contrato
₲ 751.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.105.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.947.443

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380622
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar