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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004133
Monto de la Factura
₲ 229.040.220
Nro. de Orden de Pago
94360
Fecha de Orden de Pago
28-10-2015
Fecha Emisión Cheque
28-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.070.244
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 942.921
Retención IVA
₲ 7.216.233
Retención Renta
₲ 4.810.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-26001-15-104221
Monto Contrato
₲ 330.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.180.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.967.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA REPARACIÓN DE MÓDULOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco