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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 7.448.900
Nro. de Orden de Pago
1257
Fecha de Orden de Pago
27-06-2019
Fecha Emisión Cheque
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.016.322
IVA
₲ 677.173

Retención DNCP
₲ 26.274
Retención IVA
₲ 203.152
Retención Renta
₲ 203.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CO-27007-16-125588
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.799.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.732.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308369
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo