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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Nro. de Timbrado
17926714
Monto de la Factura
₲ 2.770.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.059
IVA
₲ 251.818
Retención DNCP
₲ 9.669
Retención IVA
₲ 75.545
Retención Renta
₲ 100.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
734
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-236299
Monto Contrato
₲ 302.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.135.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.282.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434455
Nombre de la Licitación
CO N° 10/2023 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del rubro de Comunicación Oral y Música Funcional del Conjunto Edilicio Palacio de Justicia Ciudad del Este por SBE"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana
