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Datos del Pago

Nro. de Factura
18448
Nro. de Timbrado
11287957
Monto de la Factura
₲ 4.315.485
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.189.651
IVA
₲ 81.885

Retención DNCP
₲ 16.596
Retención IVA
₲ 24.566
Retención Renta
₲ 84.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-15-108993
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.630.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.671.115

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288478
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas