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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000075
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.592.266

Retención DNCP
₲ 41.067
Retención IVA
₲ 157.143
Retención Renta
₲ 209.524
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
SFP N° 05/2014
Código de Contratación (CC)
RL-12001-15-2049
Monto Contrato
₲ 283.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.525.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.525.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279393
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble Sede 3 INAPP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas