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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011774
Monto de la Factura
₲ 4.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.956.084

Retención DNCP
₲ 14.825
Retención IVA
₲ 113.455
Retención Renta
₲ 75.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
87/2017
Código de Contratación (CC)
CE-12016-17-151834
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.725.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.725.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337510
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA XEROX - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral