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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004298
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000250
Fecha de Orden de Pago
04-05-2018
Fecha Emisión Cheque
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.817.637
IVA
₲ 1.417.855
Retención DNCP
₲ 55.580
Retención IVA
₲ 425.357
Retención Renta
₲ 283.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
075/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-17-139380
Monto Contrato
₲ 454.246.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.848.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 454.100.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321701
Nombre de la Licitación
CVE N° 03-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LOS HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips
