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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002370
Monto de la Factura
₲ 4.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
167036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.019.675

Retención DNCP
₲ 15.053
Retención IVA
₲ 116.386
Retención Renta
₲ 116.386
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
111/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-180002
Monto Contrato
₲ 104.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.868.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.868.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361332
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5