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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0003558
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21440
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
24-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.399.109

Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80004886-5
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216253
Monto Contrato
₲ 81.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.789.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.789.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407389
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA UTGS - PLURIANUAL 2022/2023
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social