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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003632
Monto de la Factura
₲ 2.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31491
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.028.342

Retención DNCP
₲ 7.618
Retención IVA
₲ 57.136
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220707
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.964.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.964.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412949
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas