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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000770
Monto de la Factura
₲ 51.024.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185259
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.060.896

Retención DNCP
₲ 179.976
Retención IVA
₲ 1.391.564
Retención Renta
₲ 1.391.564
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTHA EDITH GARCIA DE ZUÑIGA GALEANO
RUC
527958-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12016-18-161932
Monto Contrato
₲ 55.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.016.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.016.991

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347072
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y PINES PARA FUNCIONARIOS DEL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral