Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003465
Monto de la Factura
₲ 2.554.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193975
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.283
Retención DNCP
₲ 9.104
Retención IVA
₲ 69.668
Retención Renta
₲ 46.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
184/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151043
Monto Contrato
₲ 24.335.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.173.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.173.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
