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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001985
Monto de la Factura
₲ 651.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 651.300

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIMPIA BERNAL DE DIAZ
RUC
611244-7
Número de Contrato
81/10
Código de Contratación (CC)
CD-12005-10-13921
Monto Contrato
₲ 14.621.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.681.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.681.770

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3