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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000296
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75686
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.558.836

Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 163.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105322
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.668.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.662.953

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado