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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000174
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162551
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.798.774

Retención DNCP
₲ 32.980
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 255.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28005-22-218726
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.445.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.445.820

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411015
Nombre de la Licitación
Seguro de valores y vehículos para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado