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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002981
Monto de la Factura
₲ 55.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163721
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.366.447

Retención DNCP
₲ 196.099
Retención IVA
₲ 1.516.227
Retención Renta
₲ 1.516.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175217
Monto Contrato
₲ 139.191.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.107.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.107.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367102
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER PARA EVENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional