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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002563
Monto de la Factura
₲ 29.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194240
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.243.689

Retención DNCP
₲ 105.765
Retención IVA
₲ 817.773
Retención Renta
₲ 817.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CD-11001-19-177661
Monto Contrato
₲ 96.806.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.184.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.184.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365402
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de ferretería y materiales hidrosanitarios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional