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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0039305
Monto de la Factura
₲ 8.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.237.912

Retención DNCP
₲ 30.878
Retención IVA
₲ 238.745
Retención Renta
₲ 238.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-192087
Monto Contrato
₲ 26.262.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.713.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.713.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384282
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio