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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004501
Monto de la Factura
₲ 14.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111849
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.974.524

Retención DNCP
₲ 52.380
Retención IVA
₲ 405.000
Retención Renta
₲ 405.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201824
Monto Contrato
₲ 107.161.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.842.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.842.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398548
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5