Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005763
Monto de la Factura
₲ 12.217.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161055
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.507.525
Retención DNCP
₲ 43.093
Retención IVA
₲ 333.191
Retención Renta
₲ 333.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157253
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.528.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.528.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345965
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura
