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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005657
Monto de la Factura
₲ 14.167.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.472.559

Retención DNCP
₲ 50.486
Retención IVA
₲ 386.373
Retención Renta
₲ 257.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157253
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.528.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.528.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345965
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura